為適應審計全覆蓋的新形勢和新要求,加快內部審計轉型升級,集團公司審計部在上級領導的正確指導下,全體員工團結協作、主動作為,堅持以風險導向為主線,開展獨立、客觀的確認和咨詢活動,通過運作規范的程序和方法,審核和評價公司業務活動及其內部控制、風險管理的適當性、合法性和有效性,努力提高公司管理水平,并在完善審計制度、拓展審計領域、提高審計質量、規范審計行為等方面開展了卓有成效工作。
近年來,集團公司高度重視審計工作,注重發揮審計在加強企業內部管理、加強和改善經營管理、促進黨風廉政建設等方面的作用,以審計手段提升企業綜合管理水平,取得了積極的成效。(集團公司 審計部)